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[供應(yīng)]實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可的基本要求
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
- 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
- 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
- 產(chǎn)品數(shù)量:0
- 計(jì)量單位:
- 產(chǎn)品單價(jià):0
- 更新日期:2021-10-16 23:45:41
- 有效期至:2022-10-16
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實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可的基本要求
詳細(xì)信息
實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可的基本要求
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保證質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作提供足夠的監(jiān)督和指導(dǎo)。
2.范圍
適用于本公司檢測(cè)工作的技術(shù)準(zhǔn)備、實(shí)際操作、結(jié)果評(píng)定全過(guò)程。
3.職責(zé)
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的實(shí)施由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)。
4.定義
無(wú)
5.工作程序
5.1公司檢測(cè)部門(mén)設(shè)1名以上(含一名)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員,由總經(jīng)理以任命書(shū)的形式授權(quán)。
5.2質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)的方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)當(dāng),詳見(jiàn)《人員資格與培訓(xùn)控制程序》中對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員的要求。
5.3質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員要確保對(duì)在培人員、簽約人員和額外及關(guān)鍵的支持人員實(shí)施充分足夠的監(jiān)督。
5.4質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員必須實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,每月選擇1~2個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督,對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目的重點(diǎn)、難點(diǎn)、易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)。
5.5質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測(cè)結(jié)果。
5.6質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員監(jiān)督檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告并在審核一欄簽字。
5.7質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員在整個(gè)監(jiān)督過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)任何違反規(guī)程、程序及其它不符合的狀況,均需記錄于《質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作記錄》,按《不符合工作控制程序》執(zhí)行
定期進(jìn)行管理評(píng)審,保證質(zhì)量方針、目標(biāo),管理體系和檢測(cè)活動(dòng)的適用性、有效性并持續(xù)改進(jìn)。
2.范圍
適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的開(kāi)展。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理:主持管理評(píng)審;
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)跟蹤驗(yàn)證;
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人:參加管理評(píng)審。
 
4.定義
無(wú)
 
5.工作程序
5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年底制定次年的管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批。每12個(gè)月至少進(jìn)行一次,原則上管理評(píng)審安排在內(nèi)審后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。
5.2管理評(píng)審進(jìn)行兩周前,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門(mén)以便按要求準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入的資料。各部門(mén)按計(jì)劃準(zhǔn)備好書(shū)面資料,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)放給參加管理評(píng)審會(huì)議的人員。
5.3
總經(jīng)理主持管理評(píng)審,評(píng)審應(yīng)考慮:
5.3.1上次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,落實(shí)情況的監(jiān)督
5.3.2質(zhì)量管理體系,方針目標(biāo)和程序的適用性.包括中期和長(zhǎng)期目標(biāo)
5.3.3質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的適宜性,包括對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修訂需求
.3.4管理人員和監(jiān)督人員的年度工作報(bào)告
5.3.5前次管理評(píng)審后,實(shí)施的內(nèi)審結(jié)果及其后續(xù)措施
5.3.6糾正和預(yù)防措施的分析
5.3.7認(rèn)可機(jī)構(gòu)(CNAS,IEC,CIQ)監(jiān)督和評(píng)審的報(bào)告,以及所采取的后續(xù)措施
5.3.8組織參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)的結(jié)果趨勢(shì)分析
5.3.9內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果趨勢(shì)分析
5.3.10當(dāng)前人力資源和設(shè)備資源的充分性
5.3.11對(duì)新工作,新員工,新設(shè)備,新方法的計(jì)劃和評(píng)估
5.3.12對(duì)新員工和培訓(xùn)要求和對(duì)現(xiàn)有員工的知識(shí)更新要求
5.3.13對(duì)來(lái)自客戶(hù)的投訴以及其它反饋的趨勢(shì)分析
5.3.14實(shí)驗(yàn)室管理的改進(jìn)和建議.
5.4管理評(píng)審會(huì)議上各與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論、研究、核實(shí)、分析,最后由總經(jīng)理對(duì)管理體系現(xiàn)狀的適宜性與有效性、充分性做出結(jié)論和決議。
5.5由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄,并整理成《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,發(fā)放到各部門(mén)。
5.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審的決策實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將結(jié)果記錄于《管理評(píng)審報(bào)告》;
5.7
管理評(píng)審結(jié)果輸入到公司的計(jì)劃系統(tǒng),作為公司制定來(lái)年目標(biāo)的依據(jù)之一。
5.8管理評(píng)審記錄資料,交行政人力資源部文檔管理員歸檔保管
定期開(kāi)展管理體系內(nèi)部審核(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審),驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果是否持續(xù)符合管理體系要求,采取糾正和預(yù)防措施改進(jìn)不合格工作,保證管理體系有效運(yùn)行。 
2.范圍
適用于本組織內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展,包括管理體系的所有部門(mén)及人員。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年底組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核每次內(nèi)審計(jì)劃,批準(zhǔn)糾正、預(yù)防措施和內(nèi)審報(bào)告,任命內(nèi)審組長(zhǎng)。
3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)成立內(nèi)審小組,編寫(xiě)內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)審。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.4相關(guān)部門(mén)配合內(nèi)審,制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4.定義
審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。
5.工作程序
5.1內(nèi)審員資質(zhì)要求
5.1.1內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書(shū);
5.1.2熟悉CNAS認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn);
5.1.3熟悉公司管理體系文件。
5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織進(jìn)行一次內(nèi)審,并要涉及各部門(mén)和管理體系要素,包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)。如有重大不合格或?qū)|(zhì)量產(chǎn)生懷疑時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出上報(bào)總經(jīng)理審核
進(jìn)行附加審核(或追加審核次數(shù))。
5.3審核規(guī)劃與準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人需在預(yù)定審核日一周前發(fā)布《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》至相關(guān)部門(mén)。
5.3.1年度審核
本公司每年至少一次對(duì)覆蓋ISO/IEC17025管理體系的所有要素進(jìn)行內(nèi)部審核。
5.3.2審核組長(zhǎng)、審核員資格認(rèn)定
5.3.2.1具備相關(guān)
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